用友U8,期间损益结转,自动结转不正确。

2024-05-14 16:39

1. 用友U8,期间损益结转,自动结转不正确。

用友U8,期间损益结转,自动结转不正确,是因为结转损益的操作不正确,需退出系统重新进入后进行操作,正确的操作步骤如下:
1、选择主菜单的期间损益进行设置,选择凭证类别为“转账凭证”,点击确定,如图所示:

2、确认好本年利润科目的编码为“4103”,如图所示:

3、回到主菜单选择“转账生成”,可以看到损益类科目的对话框弹出,选择“确定”即可,如图所示:

用友U8,期间损益结转,自动结转不正确。

2. 用友u8财务软件在损益结转后如何修改损益结转

用友u8结转损益具体操作方法:先设置好期间损益结转的会计分录:期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为本年利润;期末--转账--转账生成 选择“期间损益”结转,生成相应的作主。一、如何在用友U8软件中自动生成期间损益结转的会计凭证。1、进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账生成。2、打开转账生成界面后,选择左侧的期间损益结转,如果右侧科目为空,再点击期间损益结转后面的三个点,打开转账定义界面3、在右上角输入或选择本年利润科目,此帐套为4103,选择后用鼠标在下方任意位置点击,就会出现所有的损益类科目。然后点击确定4、回到期间损益结转界面,右侧已经有了我们选择的所有期间损益科目。点击全选,然后点击确定。5、自动生成了结转损益凭证,检查是否正确,然后点击保存。6、凭证保存成功,坐上角出现“已生成”红字。【摘要】
用友u8财务软件在损益结转后如何修改损益结转【提问】
用友u8结转损益具体操作方法:先设置好期间损益结转的会计分录:期末--转账--转账设置--期间损益--转入科目设置为本年利润;期末--转账--转账生成 选择“期间损益”结转,生成相应的作主。一、如何在用友U8软件中自动生成期间损益结转的会计凭证。1、进入企业应用平台,打开财务会计-》总账-》期末-》转账生成。2、打开转账生成界面后,选择左侧的期间损益结转,如果右侧科目为空,再点击期间损益结转后面的三个点,打开转账定义界面3、在右上角输入或选择本年利润科目,此帐套为4103,选择后用鼠标在下方任意位置点击,就会出现所有的损益类科目。然后点击确定4、回到期间损益结转界面,右侧已经有了我们选择的所有期间损益科目。点击全选,然后点击确定。5、自动生成了结转损益凭证,检查是否正确,然后点击保存。6、凭证保存成功,坐上角出现“已生成”红字。【回答】

3. 用友U8,期间损益结转,自动结转不正确。

用友U8,期间损益结转,自动结转不正确,是因为结转损益的操作不正确,需退出系统重新进入后进行操作,正确的操作步骤如下:
1、选择主菜单的期间损益进行设置,选择凭证类别为“转账凭证”,点击确定,如图所示:

2、确认好本年利润科目的编码为“4103”,如图所示:

3、回到主菜单选择“转账生成”,可以看到损益类科目的对话框弹出,选择“确定”即可,如图所示:

用友U8,期间损益结转,自动结转不正确。

4. 怎么用友U8系统操作汇兑损益?

1、首先进行转帐定义,然后进行转帐生成,系统就可以自动生成凭证。
2、汇兑损益的比较简单,只要在转账定义中把损益类科目前的本年利润科目编码都添上,就可以了。以后新添损益类科目,都需要在此把新添的损益类科目前把本年利润科目的编码添上。否则,转帐生成,生成的凭证上会没有那个科目的。
3、自定义转帐的,就是定义好借方科目有哪些,数值取数公式(如等于某个科目的余额,或发生数),贷方科目有哪些,数值取数公式。转帐生成,就会按照定义的,自动形成一张凭证。
4、转账生成操作前,注意要把已经存在的凭证先记账。
汇兑损益亦称汇兑差额,就是由于汇率的浮动所产生的结果。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时,由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲,汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中,因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。

5. 怎么用友U8系统操作汇兑损益?

1、首先进行转帐定义,然后进行转帐生成,系统就可以自动生成凭证。
2、汇兑损益的比较简单,只要在转账定义中把损益类科目前的本年利润科目编码都添上,就可以了。以后新添损益类科目,都需要在此把新添的损益类科目前把本年利润科目的编码添上。否则,转帐生成,生成的凭证上会没有那个科目的。
3、自定义转帐的,就是定义好借方科目有哪些,数值取数公式(如等于某个科目的余额,或发生数),贷方科目有哪些,数值取数公式。转帐生成,就会按照定义的,自动形成一张凭证。
4、转账生成操作前,注意要把已经存在的凭证先记账。
汇兑损益亦称汇兑差额,就是由于汇率的浮动所产生的结果。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时,由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲,汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中,因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。

怎么用友U8系统操作汇兑损益?

6. 用友u8怎么年度结转

用友u8软件年度结转操作步骤:
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转。

4、 点下一步。

5、结转数据。

7. 用友u8怎么年度结转

用友u8软件年度结转操作步骤:
1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据“。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转。

4、 点下一步。

5、结转数据。

用友u8怎么年度结转

8. 用友u8怎么年度结转

您好亲: 您所问的问题  用友u8怎么年度结转    为您提供答案如下:一、年末结账方法:

1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;

2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;

3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。【摘要】
用友u8怎么年度结转【提问】
您好,您的问题我已经看见了,正在整理答案,稍后5分钟给您答复,请稍等一会哦【回答】
您好亲: 您所问的问题  用友u8怎么年度结转    为您提供答案如下:一、年末结账方法:

1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;

2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;

3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。

二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下选择输入,按提示操作即可备份整个账套。【回答】