经费调整的申请报告

2024-05-18 20:32

1. 经费调整的申请报告

 经费调整的申请报告4篇
                    经费调整的申请报告1    局党组:
    
    鉴于我所办公经费不足,己无法适应工作需要。为了切实做好XXXX管理工作,必须要有最基本的办公经费才能保障正常的工作和运转。为此特申请办公经费三万元整(¥30,000.00元),请给予解决。
    XXXXXXX
    二〇**年二月十二日
    经费调整的申请报告2      科研处、院领导处:
    重庆医科大学张军负责重庆市科学技术委员会下达科技攻关计划项目“肥胖症的手术规范化治疗及术后随访研究”,项目编号为“cctc20xxgg-yyjs10038”其下拨的科研经费共15万,在科研经费使用过程中,因科研项目费用主要产生于动物代养费,试剂费等材料费,而国际合作与交流费,差旅费方面预算过多且支出较少,以至经费在材料费预算较少而实际操作支出较大,故申请将国际合作与交流费及差旅费部分调至材料费,具体调整内容见附件表,望领导批准。
    附件:重庆市科技攻关计划项目经费调整预算表
    申请人: 日 期:
    所在单位意见:
    领导签字:
    日 期:
    附件:重庆市科技攻关计划项目经费调整预算表
    经额单位(万元)
    课题(项目)负责人:  科研处审批意见: 院领导审批意见:
    年月  日 年月  日 年月  日
    经费调整的申请报告3    XXXXXXX公司
    关于住宿费用非机打票申请报销报告
    尊敬的公司领导: 本人与售后人员携带维修样机与工具箱于20xx年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,与20xx年5月11日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失(146元与前往票金额相同),导致此次差旅费报销单无法通过财务审核,售后同事徐威全程同行予以证明,望领导批准予以报销  。 因洪湖地区学校报修累计数量较大,本人与三名售后人员携带3套备用设备于20xx年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,于20xx年5月19日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿,期间为了方便次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇,所住酒店只能提供手撕盖章发票,住宿金额为四人两天560元整(140X2间房X2天=560),特请求报销。
    妥否,请领导批复!
    市场营销部
    XXXX
    二O**年八月七日
    批复意见:
        经费调整的申请报告4      致:上海复华软件产业发展有限公司
    由于上海复华高新技术园区—科技创新基地A块工程合同采用的是上海九三定额进行结算的,定额人工费是采用的是当时的人工工资标准,经过十几年的时间,物价和人工工资已非比往日。上海周边的江苏以及山东等地均实行定额人工工资上调的惯例;同样在上海,大多数工程基本实行20xx定额进行结算,定额消耗量上海九三和20xx定额基本接近,但是人工工资就相差较大了。这就明显显示出本工程选用上海九三定额结算在人工费上的明显缺陷,导致亏损严重;同时现阶段人工工资的上涨迅猛,民工维权保护受到相当重视,民工工资同样受到相当的保护和重视,这就给本施工企业在经济效益上带来较大压力,特别是定额人工工资亏损事宜。
    同时由于本工程的优惠下浮率为9%,加上在实际施工过程中,贵司定价的项目和材料较多,相关项目和材料的利润空间已微乎其微,较大程度上削减了本公司的经济效益。一方面下浮9%,定价项目和材料众多,另一方面继续执行原先的93定额的人工费,其人工费只有实际人工费的'1/4,已呈现出相当严重的不合理状况,不仅给本施工企业经济效益
    带来较大的负面影响,同时必定给民工工资的支付困难带来较大的隐患。
    诚信、双赢是双方合作的基础,本公司恳请希望贵司能就上述有关问题从双方平等、互赢的角度重新审视。为了能凭着较真实地反映实际的工资水平,公平合理地反映施工工程的人工费用情况,本公司认为:本工程工程结算仍继续遵照《上海市建筑工程综合预算定额单位估价汇总表1993》、《上海市建筑安装工程预算定额1993》的定额要求,人工工日数量遵照定额消耗量,人工工资单价按照上海市建筑建材业网站造价信息电子版中公布的人工工资,即人工工资综合取定为:65元。上述事宜望贵司能从工程实际情况出发,以创造和谐社会,达到双赢共存为目的,能及时酌情处理为盼!
    特此申请
    五洋建设集团股份有限公司
    20xx-**-18
    ;

经费调整的申请报告

2. 预算调整申请报告

 预算调整申请报告范本
                         申请报告运用范围很广,各级党政机关和单位都可以使用。它下面就为大家收集了预算调整申请报告范本,仅供参考!
    
          预算调整申请报告范本【1】          xx人民政府:
         我局现有在职职工24名,承担着全市天保工程、退耕还林工程、义务植树、造林绿化、野生动植物保护、林政执法、林木防火、林木病虫害防治、植物检疫及其它林业项目建设等工作,由于工作开展量大,外勤时间多等原因,特别是迎接国家、省、市部门的工作指导和检查,因此,年度工作经费相应增加。按照市财政给我局年度预算工作经费6.9万元,以及根据我局开展林业工作的实际情况,每年产生的工作经费最保守需要14万元左右,由于我局没有预算外收入,经费缺口较大,对此情况,为便于今后开展工作的需要,请市政府考虑增加我局年度工作经费。
         以上请示妥否,请批示。
         申请人:
         20**年**月**日
          预算调整申请报告范本【2】          xx人民政府:
         我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的'不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。
         一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。
         二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由2011年的2.5万元,增加到20万元。
         三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。
         四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。
         五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。
         特此报告,敬请批准。
         申请人:
         20**年**月**日
          预算调整申请报告范本【3】          xx上级领导:
         我校因接受2009年省市督导评估,标准化学校建设,投资较大,今年又迁入新的宿舍楼,这样就使我校2009年预算没有把握好各项指标,故此恳请领导将我校义务教育经费保障机制改革预算予以调整。调整:办公费2万元、取暖费8万元共计10万元,用以补充到购置费中,解决我校变压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。
         妥否
         请批示
         xxx中学
         20xx年10月12日
    ;

3. 财政预算调整申请报告

 财政预算调整申请报告
                         一份标准的预算调整申请报告要怎么写才完美呢?下面的是财政预算调整申请报告,供大家参考阅读!
    
         财政预算调整申请报告(1)       尊敬的领导:
         我局现有在职职工24名,承担着全市天保工程、退耕还林工程、义务植树、造林绿化、野生动植物保护、林政执法、林木防火、林木病虫害防治、植物检疫及其它林业项目建设等工作,由于工作开展量大,外勤时间多等原因,特别是迎接国家、省、市部门的工作指导和检查,因此,年度工作经费相应增加。按照市财政给我局年度预算工作经费6.9万元,以及根据我局开展林业工作的实际情况,每年产生的工作经费最保守需要14万元左右,由于我局没有预算外收入,经费缺口较大,对此情况,为便于今后开展工作的需要,请市政府考虑增加我局年度工作经费。
         以上请示妥否,请批示。
         此致
       敬礼!
         申请人:
         20**年**月**日
         财政预算调整申请报告(2)       县人民政府:
         我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的`正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。
         一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。
         二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由2011年的2.5万元,增加到20万元。
         三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。
         四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。
         五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。
         特此报告,敬请批准。
         此致
       敬礼!
         申请人:
         20**年**月**日
         财政预算调整申请报告(3)       主任,各位副主任、委员:
         受市人民政府委托,我向本次常委会会议报告关于20xx年财政预算调整方案,请予审议。
         一、今年1-10月份财政预算收支执行情况
         (一)收入
         全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元,同比增收10.13亿元,增长14.0%,完成市人代会预算101.36亿元的81.4%。其中:税收收入完成67.42亿元,同比增收6.69亿元,增长11.0%,完成预算81.35亿元的82.9%;非税收入完成15.09亿元,同比增收3.44亿元,增长29.5%,完成预算20.01亿元的75.4%。
         (二)支出
         全市完成地方财政总支出112.16亿元,同比增支5.22亿元,增长4.9%,完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中:公共财政预算支出67.73亿元,同比减支1.38亿元,下降2.0%,完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元,同比增支3.60亿元,增长17.3%,完成预算的62.9%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长17.6%,完成预算的75.8%。
         二、全年财政收支及财力预测情况
         (一)财政收入预测
         综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元,比上年增收9.85亿元,增长10.9%。其中:税收收入预计完成82亿元,比上年增收9.37亿元,增长12.9%;非税收入预计完成18亿元,比上年增收0.48亿元,增长2.7%。
         (二)预算内财力预测
         根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计20xx年当年预算内财力为149.03亿元(不包括上级专项追加及上年结转),具体构成如下:
         1.公共财政预算财力合计83.80亿元
         ⑴ 税收财力66.07亿元。其中:市本级财力36.87亿元,镇区分成财力29.20亿元。
         ⑵ 非税财力9.23亿元。其中:市本级财力7.23亿元,镇区财力2亿元。
         ⑶ 国有资产列支财力8.50亿元。
         2.基金预算财力合计65.23亿元
         ⑴ 政府性基金预算财力38.83亿元。其中:市本级财力16.23亿元,镇区财力22.60亿元。
         ⑵ 社保基金收入26.40亿元。
         全年预计财力149.03亿元,比市人代会预算财力150.36亿元减少1.33亿元。主要因素:一是税收增长及结构高于预期,税收财力增加0.67亿元;二是国有资产收入减少财力1.57亿元;三是非税收入减少财力0.43亿元。
         (三)预算内支出预测
         全年预计预算内支出149.03亿元(不包括上级专项追加和上年结转),比市人代会预算支出150.36亿元减支1.33亿元,主要是由于公共财政预算减支1.33亿元。其中:市本级公共财政预算财力分成增加支出0.24亿元,国有资产列收列支减少支出1.57亿元。
         三、20xx年财政预算调整方案
         (一)收入预算
         20xx年地方公共财政预算收入预算原为101.36亿元,现调整为100亿元,减收1.36亿元,比上年实际增长10.9%,完成市人代会预算的98.7%。其中:税收收入原为81.35亿元,现调整为82亿元,比上年增长12.9%,完成预算的100.8%;非税收入原为20.01亿元,现调整为18亿元,比上年增长2.7%,完成预算的90.0%。
         (二)支出预算
         20xx年预算内安排支出预算原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,减支1.33亿元,比上年实际增长1.4%,完成市人代会预算的99.1%。
         1.公共财政预算支出原为85.13亿元,现调整为83.80亿元,减少1.33亿元。其中:
         ⑴ 市本级预算支出原为43.86亿元,现调整为44.10亿元,增支0.24亿元。
         ⑵ 国有资产列收列支预算原为10.07亿元,现调整为8.50亿元,减少1.57亿元。
         ⑶ 镇区预算支出原为31.20亿元,现仍为31.20亿元,不作调整。
         2.基金预算支出原为65.23亿元(含社保基金预算支出26.40亿元),现仍为65.23亿元,不作调整。
         (三)收支平衡
         20xx年预算财力原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,预算支出调整为149.03亿元,收支平衡。
         以上20xx年财政预算调整方案,请市人大常委会予以批准。
         此致
       敬礼!
         申请人:
         20**年**月**日
    ;

财政预算调整申请报告

4. 调整预算申请报告

 调整预算申请报告范本
                         调整预算申请报告怎么写,你知道怎么写吗?如果不知道,就一起看看我整理的内容吧!
    
         篇一:调整预算申请报告       长沙市推进创业富民工作领导小组办公室:
         根据长沙市推进创业富民工作领导小组办公室《关于组织申报2013年度第二批长沙市创业富民专项资金项目的通知》长创办通
         【2013】15号文件要求,我公司属于服务类行业,符合长沙市创业富民专项资金项目扶持对象的要求。
         长沙标普项目管理有限公司于xxxx年4月经长沙市工商行政管理局批准登记注册成立,注册资金200万元,是一家具有政府采购招标资质的专业机构,从事工程的招标代理等业务。公司办公条件优越,办公地点位于交通便利的长沙县星沙街道开源社区湘商世纪鑫城19楼C座1903室,拥有现代化的办公场所及设施。
         现公司已经投入资金80余万元,已完成工商注册。现正在进行资质申报,需由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门初审,报国务院建设行政主管部门认定,今年底完成招标代理注册后公司可进行工程的招标代理业务。现公司人员正在进行招标代理相关的前期工作,公司暂未正式开展业务,明年初正式开展招标代理业务后,将提供更多大学生就业岗位,解决更多大学生就业问题。
         公司具有健全的组织机构及完善的管理体系,下设政府招标部、采购业务部、财务部、办公室、合约部、信息部等部室,拥有全国注册造价师2人、二级建造师3人,对外协调2人,造价员5人,会计2 人行政人员1人等相关技术人员。公司拥有一支以专业技术人员为主体的高素质的招标代理的员工队伍。熟悉国家、地方有关政府采购方面的法律、法规和政策。其中90%以上人员为大学生,具有各类专业技术、经济、法律等方面的中、高级专业技术职称。熟悉政府采购的各项程序,能够承担和独立完成政府采购招标代理的各项业务。
         招标代理机构为了配合国家宏观政策的贯彻实施,发挥了积极的作用。在市场经济条件下通过招标采购方式,提高了资源配置的效率,保护了国家和社会公共利益。社会各界对招投标工作的认知度不断提高,实行招标投标采购的领域也继续扩大。
         特此申请,望批准为盼!
            申请人:__________
         ________年___月___日
         篇二:调整预算申请报告        歙县商务局、财政局:
         歙县栽桑养蚕历史悠久,地理、气候宜桑宜蚕,自然和社会经济条件也非常适合大力发展茧丝绸产业。茧丝绸是歙县农业产业化主导产业之一,目前已初步形成制种、栽桑养蚕、蚕茧收烘、缫丝、织绸、真丝针织面料和制绢等茧丝绸产业化格局。全县28个乡镇、2.3万农户养蚕,蚕种饲养量近8万张,生产鲜茧超过3300吨;有6个缫丝企业,职工总数超过1000人,缫丝能力年产白产丝500吨;有制绸企业5户,职工人数近600人,坯绸年生产能力达350万米。“十一五”以来,歙县坚持“龙头企业+专业合作社+农户”等产业化进程、支持新老丝绸企业进行技术改造、促进茧丝绸结构良性调整,全县茧丝绸产业持续发展,取得了产茧量位居全省第一、缫丝能力位居全省第二、织造能力位居全省第一的佳绩。
         为顺应全县茧丝绸产业结构调整和行业发展的需要,黄山蓝天方园实业有限公司决定对公司现有K274织机进行全面电控技改,以提高企业劳动生产效率、产品质量和整体竞争能力。
         一、项目承办单位的基本情况
         黄山蓝天方园实业有限公司位于黄山歙县深渡镇、注册资金208万元。公司前身为新安绸厂,始于1988年华东水电局及歙县移委投资一千多万建立的黄山市最大的丝绸企业。2001年12月,国有资产重组改制,新安绸厂经拍卖改制成为现在的民营企业。公司占地面积20余亩,厂房面积9000平方米,绿化面积4000平方米,拥有职工100余名,纺织机80余台,年丝绸面料生产能力100余万米、蚕丝被生产能力几万条,总产值达2000余万元,是黄山市丝绸行业的龙头企业。
         公司始终坚持以发展地方桑蚕、丝绸产业为主导,探索建立 “公司+基地+农户”的产业化经营模式,偿试产学研产品开发模式,不遗余力地实施 “十万人家益旺福”计划,注册了“十万人家”、“益旺”、“赛金丝”等商标字号,依托新安江山水画廊景区的强劲旅游效应,做响“十万人家”“益旺”百姓品牌文章,推动着地方经济的快速发展,取得了良好的经济效益和社会效益。
         目前,企业已基本形成栽桑养蚕合作社、蚕茧收烘、丝棉加工蚕丝、织绸、服装、床上用品等一条龙生产经营体系,企业2010年销售额近2000万元,为蚕区农民年人均增收1000元以上。
         二、项目建设的主要内容
         公司目前的主要当家设备为K274丝织机,K274丝织机是上世纪90年代有梭操作的传统织机,虽然织绸品质认可,但操作比剑杆机难度大。为保证品质,提高效率,节约成本,公司与浙江杭州某公司合作开发K274丝织机的电控技术。该技术现已成熟,现对公司的力织车间现有80台并外购新增20台K274丝织机进行电控技改,确保成功生产丝绵反绉面料,把奢侈的品质做成亲民的价格,切实提高企业生产效益和社会效益。
         K274丝织机电控技改项目不改变K274丝织机的原有生产工艺和流程,在原有设备上增加了电控设施,提高了生产性能和控制水平。
         三、项目建设投资预算
         项目总投资预算为950万元,主要项目如下:
         1、新购K274丝织机20台,每台6.0万元,计120万元。
         2、100台(现有织机80台加新购20台)织机的电控设备改造,每台4.2 万元,投入技改资金420万元。
         3、现有6000平方米老厂房进行保湿恒温改造,需要资金350万元。
         4、其他费用60万元。
         四、申请资金补助金额
         本技改项目能促进茧丝绸产业优化升级,符合产业结构调整方向,项目承担单位能积极履行社会责任,努力培育当地蚕桑基地,主动维护市场秩序,推广先进的栽桑养蚕技术,建立良好的产业发展机制。
         现特申请技改项目补助资金50万元。
            申请人:__________
         ________年___月___日
         篇三:调整预算申请报告         一、 概况
         龙江乳胶厂是一家80年代初建造的乡镇集体所有制橡胶企业,也是当时龙江镇政府唯一的一家企业,是龙江镇政府的税收大户,而且支持社会各种捐助。为了确保经济持续发展的同时又不破坏生态及污染环境,1999年由海南省环境保护公司设计及施工建造了一套日处理50立方制胶废水的环保设施,xxxx年经海南沁园环境工程有限公司设计的'技改方案,整个环保设施治理均能达到国家标准排放。
         二、 规划
         xxxx年年底,由海南生源橡胶实业有限公司并购了龙江乳胶厂,经过多次的技改及修复,xxxx年至xxxx年环保设施治理基本达到国家标准排放。
         xxxx年至xxxx年期间,曾发生了两次经济危机(2008年全球经济危机和xxxx年的欧债危机),海南生源橡胶实业有限公司不可避免受到了市场的冲击,经营过程中出现了巨大的亏损,但仍然在原来的环保设施基础上投入了约300万元的资金所为新建及技改环保设施。
         由于龙江乳胶厂环保设施老化,且厂区周边围绕着学校、居民区、万泉河边。虽然作为微小企业的我们受到经济危机的冲击,资金有极大的困难,但为了保护我们的母亲河,海南生源橡胶实业有限公司下定决心作出搬迁举措,规划在xxxx年年内将龙江乳胶厂搬迁至立新胶厂,xxxx年将投资约750万元在立新胶厂原有的环保设施基础上再改扩建一套日处理1200立方制胶废水的环保设施,由海南锐博科技有限公司设计及安装调试,这样在xxxx年年底就可以将龙江乳胶厂搬迁至海南生源橡胶实业有限公司立新胶厂。
         三、 搬迁时间
         1、xxxx年2月海南生源橡胶实业有限公司立新胶厂日处理1200立方制胶废水的环保设施工程启动。
         2、xxxx年10月立新胶厂改扩建的环保设施基本竣工。
         3、xxxx年年底将龙江乳胶厂乳胶生产线搬迁到立新胶厂。
            申请人:__________
         ________年___月___日
    ;

5. 财政预算调整申请报告

 财政预算调整申请报告模板三篇
                       篇一:某某办事处关于2013年年度预算调整的申请     某某办事处关于2013年 年度预算调整的申请
    
    集团公司:
    某某办事处2013年度房屋修理费预算中包含装修工程的验收完成和审计完成应付的款项,但是由于装修进度缓慢以致于本应2012年支付的装修和家具款项分别占用了2013年房屋修理费和低易品摊销费的预算,造成2013年预算不足。
    2013年某某办事处租赁费、物业费、业务招待费,目前尚有部分结余。因此,特申请对2013年度预算进行调整,以便可以满足部分费用项目的实际需要。具体调整方案如下:
    单位:元
    特此申请.
    集团公司某某办事处 二〇一三年十二月十一日
     篇二:关于调整预算的申请报告     关于调整预算的'申请报告 颍上县教育局:
    兹有我校原预算安排维修费用为15800,现因需要维修水泥路须
    22500元,填平水沟14000元。
    特此申请调整原预算,请领导批准。
    江口镇汤圩小学
     篇三:预算调整申请     关于基本科研业务费XXXXXX项目经费预算调整的申请 科技处、计财处:
    XXXXXXXXX(项目名称,经费卡号)项目在项目执行期间,因XXXXXXXXX(写清楚调整预算的具体原因)原因,需要调整XXXXX(写清楚需要调整的预算明细)项预算。特申请把该项目原预算中的XXXXX项预算(XXX元),调整为XXXXX项。详细如下:
    项目负责人: 学院负责人:
    日期 单位(公章)
    ;

财政预算调整申请报告

6. 增加预算的申请报告

 增加预算的申请报告(精选6篇)
                      申请报告是范文中的一种形式。增加预算的时候也要用到,下面是我帮大家整理的增加预算的申请报告,仅供参考,大家一起来看看吧。
    
    增加预算的申请报告 篇1  市政府:
    近年来,劳动监察局立足本职工作,不断加大劳动监察力度,努力做好劳动保障监察执法各项工作,充分发挥劳动保障监察的职能作用,较好地维护了劳动者的合法权益。三年来,劳动监察局共受理举报投诉案件348件,其中立案326件,结案322件。为劳动者追发工资1914.57万,涉及劳动者13573人,督促用人单位补签有效合同9942份。
    随着国家对构建和谐劳动关系的重视,尤其是每年年前对拖欠民工工资问题的高度关注,劳动监察局为密切配合好上级部门的工作部署,开展了大量的劳动监察执法工作,投入了大量的人力、物力和财力。加之近年来国家对民生工程的重视,相继出台了《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、《社会保险法》等劳动保障法律法规,并加大了宣传力度,使得劳动者的法律意识逐步提升,维权意识不断增强,促使了劳动保障监察工作量不断增大,导致了我局办案经费严重不足。
    为了进一步加强劳动保障监察工作,切实保护劳动者的合法权益,促进德兴经济发展,构建和谐社会。为此,现特向市政府申请增加财政预算办案经费5万元,望能解决为盼!
   申请人:xxx
    20xx年xx月xx日
    增加预算的申请报告 篇2  公司领导:
    随着20xx年12月20日建设指挥权的移交,配备的服务车辆以及生产(铲车、推土机、翻斗车)车辆也在全面递增,再加上人员的大幅增长(现在的员工由原来来的28人已经增加至917人),职工食堂的启动(为稳定队伍、留住人员,员工就餐实行补贴),办公用品的购置,以及上级领导来我单位的接待、招待费用,现有经费已经严重不足,为确保我荣华立井筹备处的正常工作,特申请公司领导每月增加拨付经费52.6万元,肯请公司领导批准。
    妥否,请批示
    
  申请人:xxx
    20xx年xx月xx日
    增加预算的申请报告 篇3  田阳县水利局
    兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程,首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。
    我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中,遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条,经过我施工人员用皮尺测量,管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位,路面距地面有1.6米高,路宽为4.5米。以至挖掘机无法挖掘该水泥路段,必须另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘,同时由于该路段工程车辆经过较多,挖好坑后必须立即放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时间段安排施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。
    鉴于以上情况,经过我公司相关人员进行成本核算,该1.6米高,4.5米宽的水泥路面施工(挖掘、还原)会大大的增加我公司的成本,故拟该份报告,希望贵局能够根据实际情况给与我公司增加该部分相应的施工费用,经合计为人民币元整。
    恳请各位领导核准,并给与批复为感!
   
  申请人:xxx
    20xx年xx月xx日
    增加预算的申请报告 篇4  集团公司:
    会农农资(茧丝绸)公司门面装修施工方案和预算已于20xx年3月20日签批完毕,现根据集团指示和装修实际情况,增加施工项目及预算:
    1、展示室作为会农办公室,加装地弹门(4506元)。
    2、为了避免非公司车辆堵塞门面大门,做地桩(750元)。
    3、电工及材料560元。
    4、税费460元
    增加预算合计6276元,调整后的预算总金额为22123元(原方案预算为15847元),增加项目及预算具体情况见附件。
    妥否,请批示。
   
  申请人:xxx
    20xx年xx月xx日
    增加预算的申请报告 篇5  xx公司领导:
    兹有我江苏星华机场设施有限公司通过招投标承包揭阳潮汕机场助航灯光、场务维护维修项目,首先感谢贵公司对我们的信任和支持。从20xx年12年15日开航进场以来至今20xx年10月31日,我司严格按照合同规定的各项工作和条款,兢兢业业按时完成工作量。
    现因贵司未能按合同要求提供相关机械设备和增加了合同以外的工作量,使我公司投入大量费用,大大超出我司前期预算,我司从各方面精打细算、合理安排仍无力继续承担高额亏损,现恳请申请增加人工费用(合同的23%左右)主要原因有以下几点。
    一、 按合同的约定要求:每年割草植被共4次以控制植被草高,植被草高要控制在30cm以内。今年雨水量充沛,植被草生长率快,为植被草高要控制在30cm以内,保障机场正常运营和安全,从进场至今,一年不到的时间内,我司已经割植被草共7次,今年预估还需1—2次,每次割植被草工作人员为6人,工期为25天。大大超过了合同规定的`工作量。
    二、 按合同的约定要求:我司需配备二名机动车驾驶员。但因种种原因有如下情况第一、场务车辆多,目前所有的车辆设备如下:割草机两部、洒药车一部、挖掘机一部、划线车一部、压路机两部、急抢修车一部、照明车一部及驱鸟车二部。第二、从安全起见,我司规定员工不准疲劳上岗,特别是驾驶人员;所以配备两名机动车驾驶员人力严重不足,现在我司配有十名机动车驾驶员,每班配备机动车驾驶员五名,且驾驶员工资比普通工人工资多出500—800元/月,严重超出了我司人工费用预算。
    三、按合同的约定要求:在飞行区域的非紧急维修作业,我司必须安排在航班结束(约01:00)以后至次日航班开始2小时前(约06:00)进行。从20xx年6月份开始,航班结束是02:30以后,使我司正常维修及作业时间缩短,为了保障机场的正常运作,我司必须增加人员,按时完成当天的工作任务。
    四、按合同的约定要求:揭阳潮汕机场公司配备二台扫地车,要求我公司必须在第一航班起降前半个小时完成跑道及滑行道的清扫。从进场至今,两台扫地车还没有到位,我司必须采取人工清扫,每天清扫人员为8人,才能在有效的时间内保障道面清洁,不留影响飞行安全运行的异物。
    五、按合同的工作内容范围不包含监管其它施工单位入场施工,按业主的要求,我司从2012年2月20日至今监管其它施工单位入场施工,并附监管记录,这也无形增加我司的人工成本。
    现因我司支出的高额费用已经不能满足正常运作,特恳请增加相关费用(合同的23%左右),我公司真诚希望和贵司继续合作共赢,望贵司考虑,特此期盼中。
    
  申请人:xxx
    20xx年xx月xx日
    增加预算的申请报告 篇6  xx财政厅:
    今年以来,在贵厅的大力支持下,我局各项工作的开展得到了较好的经费保障,确保了物价工作的顺利进行,取得了很好的工作成效。但根据实际工作的需要,我局尚存在一定的资金缺口。为保证今年物价工作各项任务的顺利完成,特恳请增拨财政经费60万元,具体情况如下:
    一、价格服务进万家活动经费25万元。按照省政府的要求,我局在全省范围内开展了价格服务进万家活动,需相关会议费10万元,材料印刷及宣传费用10万元、督导检查差旅费5万元。
    二、引黄灌区农业用水价格调研经费20万元。规范理顺引黄灌区农业用水价格,是今年政府工作报告中承诺为群众办的12件实事之一,围绕此项工作,我局安排部署了专项调研,需相关会议费10万元,材料印刷费5万元,差旅费5万元。
    三、去年年底,我局接收安置军转干部2人,现新增编制已到。由于人员及公用经费未列入今年预算,需追加经费15万元。
    特此报告,请予解决为盼。
  申请人:xxx
    20xx年xx月xx日
    
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7. 预算调整请示范文

      经过批准的各级预算,在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入,使原批准的收支平衡的预算的总支出超过总收入,或者使原批准的预算中举借债务的数额增加的部分变更。对于申请预算调整的编写,大家可以参考我整理的三篇范文哦!
          预算调整请示范文篇一: 
         上级领导:
         我校因接受2009年省市督导评估,标准化学校建设,投资较大,今年又迁入新的宿舍楼,这样就使我校2009年预算没有把握好各项指标,故此恳请领导将我校义务教育经费保障机制改革预算予以调整。调整:办公费2万元、取暖费8万元共计10万元,用以补充到购置费中,解决我校变压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。
         妥否
         请批示
         天宫寺中学
         2009年10月12日
          预算调整请示范文篇二: 
         县人民政府:
         我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。
         一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。
         二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由2011年的2.5万元,增加到20万元。
         三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。
         四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。
         五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。
         特此报告,敬请批准。
          预算调整请示范文篇三: 
         主任,各位副主任、委员:
         受市人民政府委托,我向本次会会议报告关于2013年财政预算调整方案,请予审议。
         一、今年1-10月份财政预算收支执行情况
         (一)收入
         全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元,同比增收10.13亿元,增长14.0%,完成市人代会预算101.36亿元的81.4%。其中:税收收入完成67.42亿元,同比增收6.69亿元,增长11.0%,完成预算81.35亿元的82.9%;非税收入完成15.09亿元,同比增收3.44亿元,增长29.5%,完成预算20.01亿元的75.4%。
         (二)支出
         全市完成地方财政总支出112.16亿元,同比增支5.22亿元,增长4.9%,完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中:公共财政预算支出67.73亿元,同比减支1.38亿元,下降2.0%,完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元,同比增支3.60亿元,增长17.3%,完成预算的62.9%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长17.6%,完成预算的75.8%。
         二、全年财政收支及财力预测情况
         (一)财政收入预测
         综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元,比上年增收9.85亿元,增长10.9%。其中:税收收入预计完成82亿元,比上年增收9.37亿元,增长12.9%;非税收入预计完成18亿元,比上年增收0.48亿元,增长2.7%。
         (二)预算内财力预测
         根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计2013年当年预算内财力为149.03亿元(不包括上级专项追加及上年结转),具体构成如下:
         1.公共财政预算财力合计83.80亿元
         ⑴ 税收财力66.07亿元。其中:市本级财力36.87亿元,镇区分成财力29.20亿元。
         ⑵ 非税财力9.23亿元。其中:市本级财力7.23亿元,镇区财力2亿元。
         ⑶ 国有资产列支财力8.50亿元。
         2.基金预算财力合计65.23亿元
         ⑴ 政府性基金预算财力38.83亿元。其中:市本级财力16.23亿元,镇区财力22.60亿元。
         ⑵ 社保基金收入26.40亿元。
         全年预计财力149.03亿元,比市人代会预算财力150.36亿元减少1.33亿元。主要因素:一是税收增长及结构高于预期,税收财力增加0.67亿元;二是国有资产收入减少财力1.57亿元;三是非税收入减少财力0.43亿元。
         (三)预算内支出预测
         全年预计预算内支出149.03亿元(不包括上级专项追加和上年结转),比市人代会预算支出150.36亿元减支1.33亿元,主要是由于公共财政预算减支1.33亿元。其中:市本级公共财政预算财力分成增加支出0.24亿元,国有资产列收列支减少支出1.57亿元。
         三、2013年财政预算调整方案
         (一)收入预算
         2013年地方公共财政预算收入预算原为101.36亿元,现调整为100亿元,减收1.36亿元,比上年实际增长10.9%,完成市人代会预算的98.7%。其中:税收收入原为81.35亿元,现调整为82亿元,比上年增长12.9%,完成预算的100.8%;非税收入原为20.01亿元,现调整为18亿元,比上年增长2.7%,完成预算的90.0%。
         (二)支出预算
         2013年预算内安排支出预算原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,减支1.33亿元,比上年实际增长1.4%,完成市人代会预算的99.1%。
         1.公共财政预算支出原为85.13亿元,现调整为83.80亿元,减少1.33亿元。其中:
         ⑴ 市本级预算支出原为43.86亿元,现调整为44.10亿元,增支0.24亿元。
         ⑵ 国有资产列收列支预算原为10.07亿元,现调整为8.50亿元,减少1.57亿元。
         ⑶ 镇区预算支出原为31.20亿元,现仍为31.20亿元,不作调整。
         2.基金预算支出原为65.23亿元(含社保基金预算支出26.40亿元),现仍为65.23亿元,不作调整。
         (三)收支平衡
         2013年预算财力原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,预算支出调整为149.03亿元,收支平衡。
         以上2013年财政预算调整方案,请市人大会予以批准。

预算调整请示范文

8. 增加预算申请报告

 增加预算申请报告范文
                         申请追加预算。就要写申请报告,以下就是我整理的增加预算申请报告范文,一起来看看吧!
    
         篇一:增加预算申请报告范文       xxx目管理有限公司:
         xxxx与环城西路第三期南延段指挥部: 汝xxx建开发有限公司:
         神农路与环城西路因设计方面的不完善,导致图纸中缺失部分工程量的问题。为避免工程竣工后决算中遇到不必要的麻烦,我部现将缺失的工程量上报业主及指挥部,将上报的工程量追加到的现有的工程预算内。
            申请人:__________
         ________年___月___日
         篇二:增加预算申请报告范文       县人民政府:
         商务局处于我县对外开放的前沿,是我县的`对外窗口,承担着对外宣传推介、招商引资的重要任务,但是办公经费严重不足。
         一、通讯费
         日常工作中,对外联络、接待客商、经贸洽谈、出差考察等事宜繁多,因此,电话费、传真费,特别是长途电话费用高。(年缺额约5000元)
         二、汽油费
         因招商引资工作需要,我局下乡下企业以及长途多,因此,汽车费用超支严重。(年缺额约12000元)
         三、办公费
         我局编制14人,现在在岗在编人员仅有8人,为了完成我局繁重的工作任务,我局不得不从乡镇抽调人员和使用临时工作人员,这样办公经费就更显紧张,远远不能满足日常工作需要。(年缺额约5000元)
         四、文印费
         为开拓汤阴县对外开放和招商引资新局面,给企业提供更优质服务,我局需为企业编印一系列文字材料,我单位文印费支出大。(年缺额约6000元)
         五、招待费
         因我单位招商引资工作特殊性,招待、接待各地来访客商多,招待费用多。(年缺额约10000元)
         综上所述,我局年度经费缺额约38000元,与平时活动经费节余抵顶后,仍有约30000元的缺额,请县政府给予解决。
            申请人:__________
         ________年___月___日
    ;
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